Orden de Compra. Nº1484-149-SE24 "COMPRA INSUMOS PARA CAFE, ASISTENTES EDUCACION EIB"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1484-149-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS PARA CAFE, ASISTENTES EDUCACION EIB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Unidad de Compra Saavedra Nº512, Lebu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 411 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu
Comuna Lebu
Impuesto 12283,88
Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIONEIRACONTRERAS
Razón Social CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS
R.U.T. 10.539.958-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PATRICIONEIRACONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café4Unidad no definidaDETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496
50201713
Bolsitas de te2Unidad no definidaDETALLE EN DOC ADJUNTO  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5Unidad no definidaDETALLES EN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
50181905
Galletas dulces o pastelitos18Unidad no definidaDETALLES EN DOC. ADJUNTO  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.632 $ 16.632
50181905
Galletas dulces o pastelitos18Unidad no definidaDETALLES EN DOC. ADJUNTO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
Total Neto $ 64.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.284
TOTAL OC $ 76.936


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.