|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1484-151-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Pinturas y Materiales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Se cancela por rectificación de valor a pagar. |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Arauco
|
|
R.U.T. |
60.902.054-7 |
|
Dirección de Facturación |
Saavedra Nº512, Lebu |
|
Comuna |
Lebu
|
|
Impuesto |
63665,96 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Saavedra Nº512, Lebu |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-12-2016 |
|
|
|
Proveedor |
GABRIEL TOLEDO SOTO |
|
Razón Social |
GABRIEL TOLEDO SOTO
|
|
R.U.T. |
7.940.381-4 |
|
Sucursal |
GABRIEL TOLEDO SOTO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121001
| Pinturas | 20 | Unidad no definida | 15 galones esmalte al agua tricolor-6106
05 galones esmalte al agua iris blanco | |
$ 16.754,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 335.080
|
$ 335.084
|
|
|
Total Neto
|
$ 335.084
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 63.666
|
|
$ 398.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.