Orden de Compra. Nº1484-176-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1484-209-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1484-176-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1484-209-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 483 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Facturación PEDRO DE VALDIVIA 103, EX INTERNADO
Comuna Los Alamos
Impuesto 32300
Dirección de Envío de la Factura PEDRO DE VALDIVIA 103, EX INTERNADO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIANELA ANDREINA FUENTEALBA REYES
Razón Social MARIANELA ANDREINA FUENTEALBA REYES
R.U.T. 19.868.365-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIANELA ANDREINA FUENTEALBA REYES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadENTREGAR SERVICIO EN TERRENO DE 40 DESAYUNOS EN DAEM DE LOS ALAMOS A LAS 09:30 HRS. 05.11.2025 CAFÉ POR PERSONA, TE, JUGO POR PERSONA, AGUA MINERAL SEMIGASIFICADA, FRUTOS SECOS EN BOLSITA INDIVIDUAL, SANDWICH CIABATTA CON LECHUGA, JAMON Y QUESO CREMA, KUCHEN ARTESANAL, TROZO TORTA, GALLETAS O DULCES, YOGURT INDIVIDUAL P/P CON TROZOS DE FRUTAS GUILIANO UGARTEMENDIA 9.79424880   $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
Total Neto $ 170.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.300
TOTAL OC $ 202.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.868.365-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.