Orden de Compra. Nº1484-199-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 1484-115-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1484-199-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1484-115-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES RED LOS ALAMOS
Proveniente de Licitación 1484-115-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Unidad de Compra Saavedra Nº512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu
Comuna Lebu
Impuesto 52744
Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Sociedad Comercial Oficinta Ltda.
R.U.T. 79.702.500-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121011
Porta Cd o Porta cassettes 50UnidadPorta Cd o Porta cassettes ESTUCHE PORTA CD P/24 U. ENVASE DURO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
44101707
Corcheteras2UnidadCorcheterasCORCHETERA METAL 200 HS SIMILAR BOSTICH $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo60UnidadNotas de papel autoadhesivoPOSIT DE 4 X 4, ECONOMICOS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
44121802
Líquido corrector40UnidadLíquido correctorLAPIZ CORRECTOR PUNTA METALICA SIMILAR PENTEL $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
14111506
Papel para impresora (del computador)10ResmaPapel para impresora (del computador)CARTA COLOR DAMASCO $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
Total Neto $ 277.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 52.744
TOTAL OC $ 330.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.