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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1484-199-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1484-115-CO06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MATERIALES RED LOS ALAMOS |
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Proveniente de Licitación
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1484-115-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Arauco
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R.U.T. |
60.902.054-7 |
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Dirección de Facturación |
Saavedra Nº512, Lebu |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
52744 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Saavedra Nº512, Lebu |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Sociedad Comercial Oficinta Ltda.
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R.U.T. |
79.702.500-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56121011
| Porta Cd o Porta cassettes | 50 | Unidad | Porta Cd o Porta cassettes | ESTUCHE PORTA CD P/24 U. ENVASE DURO |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.000
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$ 125.000
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44101707
| Corcheteras | 2 | Unidad | Corcheteras | CORCHETERA METAL 200 HS SIMILAR BOSTICH |
$ 25.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.000
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$ 51.000
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 60 | Unidad | Notas de papel autoadhesivo | POSIT DE 4 X 4, ECONOMICOS |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.400
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$ 17.400
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44121802
| Líquido corrector | 40 | Unidad | Líquido corrector | LAPIZ CORRECTOR PUNTA METALICA SIMILAR PENTEL |
$ 680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.200
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$ 27.200
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14111506
| Papel para impresora (del computador) | 10 | Resma | Papel para impresora (del computador) | CARTA COLOR DAMASCO |
$ 5.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.000
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$ 57.000
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Total Neto
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$ 277.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 52.744
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$ 330.344
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.