Orden de Compra. Nº1484-48-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1484-13-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1484-48-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1484-13-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1484-13-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Unidad de Compra Saavedra Nº512, Lebu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu
Comuna Lebu
Impuesto 29751,15
Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnocam
Razón Social MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES
R.U.T. 13.964.232-5
Sucursal Tecnocam
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46182205
Reposapiés13UnidadREPOSAPIES SEGUN TDR  $ 12.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.585 $ 156.585
Total Neto $ 156.585
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.751
TOTAL OC $ 186.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.