Orden de Compra. Nº1485-11067-SE08 "MATERIALES FUNGIBLES"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Bío Bío
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1485-11067-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FUNGIBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Bío Bío
Razón Social Departamento Provincial de Educación Bío Bío
R.U.T. 60.902.066-0
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán s/n, 3º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Bío Bío
R.U.T. 60.902.066-0
Dirección de Facturación Caupolicán s/n, 3º piso
Comuna Los Angeles
Impuesto 17072,83
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán s/n, 3º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora (del computador)37Unidad no definida   $ 2.429,00 $ 16,00 $ 0,00 $ 89.873 $ 89.857
Total Neto $ 89.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.073
TOTAL OC $ 106.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.