Orden de Compra. Nº1485-113-SE24 "Jornada provincial de difusión, gestión y articula"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Bío Bío
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1485-113-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Jornada provincial de difusión, gestión y articula
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Bío Bío
Razón Social Departamento Provincial de Educación Bío Bío
R.U.T. 60.902.066-0
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán s/n, 3º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 303 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Bío Bío
R.U.T. 60.902.066-0
Dirección de Facturación Caupolicán s/n tercer piso, edificios públicos
Comuna Los Angeles
Impuesto 138907,5630072
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán s/n tercer piso, edificios públicos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2024
TítuloDescripción
Servicio debe ser entregado en la comuna de Los ÁngelesAnexo Liceo Comercial Diego Portales Palazuelos, calle Almagro 221
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oscar
Razón Social INVERSIONES CASA BLANCA LTDA
R.U.T. 76.924.243-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Oscar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering120Unidad Estación de café. Té, agua de hierbas, leche para cortar, azúcar, endulzantes. Jugos naturales 200 cc. p/p 1 sándwich de pasta de pollo con lechuga hidropónica y tomates 1 p/p frutos secos (Nuez, Maní sin sal, almendras) en bolsas individuales d $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.040 $ 731.092
Total Neto $ 731.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.908
TOTAL OC $ 870.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.