Orden de Compra. Nº1485-44-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1485-31-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Bío Bío
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1485-44-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1485-31-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Bío Bío
Razón Social Departamento Provincial de Educación Bío Bío
R.U.T. 60.902.066-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 152 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Bío Bío
R.U.T. 60.902.066-0
Dirección de Facturación Caupolicán s/n tercer piso, edificios públicos
Comuna Los Angeles
Impuesto 227192,5
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán s/n tercer piso, edificios públicos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EBENEZER
Razón Social ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA
R.U.T. 7.969.092-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EBENEZER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos135UnidadQueque NUTRABIEN vainilla bolsa 25 g unidad o similar  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.750 $ 60.750
50181905
Galletas dulces o pastelitos135UnidadQueque NUTRABIEN chocolate bolsa 25 g unidad o similar  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.750 $ 60.750
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10kilogramoIansa Blanca granulada Bolsa 1k o similar  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50201712
Bebidas de Té5CajaLIPTON YELLOW LABEL caja 100 unidades o similar  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
50201706
Café5TarroCafé instantáneo NESCAFÉ tradición tarro 170g o similar  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
50131701
Leche o productos de mantequilla575UnidadLeche saborizada semidescremada SOPROLE frutilla caja 200 ml unidad o similar   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
50131701
Leche o productos de mantequilla575UnidadLeche saborizada semidescremada SOPROLE chocolate caja 200 ml unidad o similar   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.750 $ 258.750
50131701
Leche o productos de mantequilla405UnidadLeche cultivada COLUN light chirimoya fibra botella 180 ml unidad o similar   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.750 $ 222.750
50131701
Leche o productos de mantequilla405UnidadLeche cultivada COLUN light Frutilla fibra botella 180 ml unidad o similar   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.750 $ 222.750
50131701
Leche o productos de mantequilla5TarroSaborizante Nestlé MILO 1k o similar  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 1.195.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.192
TOTAL OC $ 1.422.942


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.969.092-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.