Orden de Compra. Nº1485217-25-SE26 "ARF/ CONVENIO DE SUMINISTROS MOBILIARIO/1485217-4-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1485217-25-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ARF/ CONVENIO DE SUMINISTROS MOBILIARIO/1485217-4-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1485217-4-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES P02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTR
R.U.T. 61.981.300-6
Dirección de Unidad de Compra Miraflores 222 piso 17
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 94
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTR
R.U.T. 61.981.300-6
Dirección de Facturación Miraflores 222 Piso 17
Comuna Santiago
Impuesto 27781512,53
Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222 Piso 17
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HAGELIN LTDA
Razón Social COMERCIAL HAGELIN SPA
R.U.T. 76.102.918-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL HAGELIN LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121506
Pupitres1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR NORMADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE SANTIAGO CENTRO- según especificaciones técnicas de licitación $ 146.218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.218.487 $ 146.218.487
Total Neto $ 146.218.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.781.513
TOTAL OC $ 174.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.