Orden de Compra. Nº1485217-34-AG26 "ARF// ADQUISICIÓN TINTAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES// 1485217-6-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1485217-34-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ARF// ADQUISICIÓN TINTAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES// 1485217-6-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES P02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTR
R.U.T. 61.981.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 87
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTR
R.U.T. 61.981.300-6
Dirección de Facturación Miraflores 222 Piso 17
Comuna Santiago
Impuesto 936225
Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222 Piso 17
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta40UnidadTintas EPSON 748XXL NEGRA  $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000
44103105
Cartuchos de tinta25UnidadTintas EPSON 748XXL CIEN  $ 44.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.122.500 $ 1.122.500
44103105
Cartuchos de tinta25UnidadTintas EPSON 748XXL MAGENTA  $ 44.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.122.500 $ 1.122.500
44103105
Cartuchos de tinta25UnidadTintas EPSON 748XXL AMARILLO  $ 44.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.122.500 $ 1.122.500
Total Neto $ 4.927.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 936.225
TOTAL OC $ 5.863.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.