Orden de Compra. Nº1485788-6-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1485788-2-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es Delegación Presidencial Regional Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1485788-6-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1485788-2-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Emergencias
Razón Social Delegación Presidencial Regional Los Ríos
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 145 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Delegación Presidencial Regional Los Ríos
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Facturación AV. RAMON PICARTE 1448 VALDIVIA
Comuna Valdivia
Impuesto 1216836
Dirección de Envío de la Factura AV. RAMON PICARTE 1448 VALDIVIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO CARLOS SUAZO TAPIA
Razón Social PEDRO CARLOS SUAZO TAPIA
R.U.T. 12.564.755-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PEDRO CARLOS SUAZO TAPIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222205
Aljibes1Unidad no definidaTransporte, distribución y entrega de agua potable de 11.160 lts diarios (de lunes a lunes) mediante un camión aljibe para el sector de Iñaque Huillón, perteneciente a la comuna de Máfil, de la Región de Los Ríos, desde el 14 de octubre de 2025 hasta totalizar 45 días corridos de servicio.Contratación por trato directo de emergencia, artículo 74 del Decreto N° 661, para entrega de 11.160 lts diarios mediante un camión aljibe para el sector de Iñaque Huillón, perteneciente a la comuna de Máfil. $ 6.404.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.404.400 $ 6.404.400
Total Neto $ 6.404.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.216.836
TOTAL OC $ 7.621.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.