Orden de Compra. Nº1486-143-CM17 "VILLANCICOS DE NAVIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1486-143-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2017
Nombre de la Orden de Compra VILLANCICOS DE NAVIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique
Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique
R.U.T. 60.902.013-K
Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique
R.U.T. 60.902.013-K
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 4252,58
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oriela Rojas Rivera
Razón Social ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
R.U.T. 6.827.391-9
Sucursal Oriela Rojas Rivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
2239-23-LP13
Dúlces con azúcar o sustitutos5 (966172) CARAMELO AMBROSOLI GOMITA FRUGELE 430 GR UNIDAD 983172(966172) CARAMELO AMBROSOLI GOMITA FRUGELE 430 GR UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.775 $ 4.775
50161814
2239-23-LP13
Dúlces con azúcar o sustitutos5 (966178) CARAMELO AMBROSOLI TOFFEE LECHE 450 GR UNIDAD 983178(966178) CARAMELO AMBROSOLI TOFFEE LECHE 450 GR UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
50202306
2239-23-LP13
Refrescos3 (966698) BEBIDA DESECHABLE CCU BILZ 3 L UNIDAD 983698(966698) BEBIDA DESECHABLE CCU BILZ 3 L UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.669 $ 3.669
50202306
2239-23-LP13
Refrescos3 (966703) BEBIDA DESECHABLE CCU KEM 3 L UNIDAD 983703(966703) BEBIDA DESECHABLE CCU KEM 3 L UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.669 $ 3.669
50202306
2239-23-LP13
Refrescos3 (966707) BEBIDA DESECHABLE CCU ORANGE CRUSH 3 L UNIDAD 983707(966707) BEBIDA DESECHABLE CCU ORANGE CRUSH 3 L UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.669 $ 3.669
Total Neto $ 22.382
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.253
Impuesto específico $ 1.980
TOTAL OC $ 28.615


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.