Orden de Compra. Nº1486-18-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1486-3-L123"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1486-18-SE23
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 22-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1486-3-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin comentario
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1486-3-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique
Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique
R.U.T. 60.902.013-K
Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 53 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique
R.U.T. 60.902.013-K
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 63175
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BANQUETERÍA PERCIC
Razón Social CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA
R.U.T. 13.195.073-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BANQUETERÍA PERCIC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering95UnidadServicio de coffee breack para redes y asesorías técnico pedagógicas del segundo semestre.20 COFFES 23/08 SALON 1-10:00 HRS. DEPROV RED TEC PROF 17 COFFES 23/08 SALON 1-15:00 HRS. DEPROV RED J.I. 26 COFFES 23/08 POZO ALMONTE 08:00 HORAS DEPROV 25 COFFES 25/08 COLCHANE 08:00 DEPROV 07 COFFES 30/08 PISAGUA 08:00 DEPROV $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.500 $ 332.500
Total Neto $ 332.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.175
TOTAL OC $ 395.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.