Orden de Compra. Nº1486-3-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1486-4-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1486-3-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1486-4-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique
Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique
R.U.T. 60.902.013-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique
R.U.T. 60.902.013-K
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 28338,88
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIBALDO GOMEZ
Razón Social VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T. 77.057.141-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción3BidónJabón líquido para manos con aroma  $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.882 $ 18.882
47131816
Desodorantes20UnidadDesodorante ambiental aerosol diferentes aromas  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
14111704
Papel higiénico5PaqueteConforth mega 50 mts. 4 unidades  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
14111703
Toallas de papel10PaqueteToalla de papel jumbo 250 mts. 2 unidades  $ 7.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.240 $ 71.240
14111705
Servilletas de papel10PaqueteServilleta de coctel, 200 unidades  $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.530 $ 9.530
Total Neto $ 149.152
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.339
TOTAL OC $ 177.491


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.067.436-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.504.304-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.598.257-k Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.057.141-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.