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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1486-39-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1486-27-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Iquique
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R.U.T. |
60.902.013-K |
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Dirección de Facturación |
Zegers N° 159 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
57570 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zegers N° 159 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz |
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Razón Social |
TRAVEL SECURITY S.A.
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R.U.T. |
85.633.900-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111801
| Habitación sencilla | 3 | Día | alojamiento para 1 persona los días 13, 14 y 15 de octubre. | |
$ 61.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 183.000
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$ 183.000
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 3 | Unidad | almuerzos para los días 14, 15 y 16 de octubre | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 3 | Unidad | cenas para los días 13, 14 y 15 de octubre | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 303.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.570
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$ 360.570
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.