|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1486-51-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
16-10-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO TELEFONICO MOVIL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1486-8-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Iquique
|
|
R.U.T. |
60.902.013-K |
|
Dirección de Facturación |
Zegers N° 159 |
|
Comuna |
7
|
|
Impuesto |
17954,43 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Zegers N° 159 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Concepción |
|
Razón Social |
CLARO CHILE S.A.
|
|
R.U.T. |
96.799.250-k |
|
Sucursal |
Concepción |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad no definida | CONTRATO DE SUMINISTRO TELEFONIA MOVIL SEGUN ID: 1486--8-L109, CANCELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009. | |
$ 94.497,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 94.497
|
$ 94.497
|
|
|
Total Neto
|
$ 94.497
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.954
|
|
$ 112.451
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.