Orden de Compra. Nº1486-64-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1486-64-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique
Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique
R.U.T. 60.902.013-K
Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 173 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique
R.U.T. 60.902.013-K
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 25184
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general15 (1027694 )LIMPIA PISOS TREMEX AROMA BAMBU 900 CC UNIDAD 1047956(1027694) LIMPIA PISOS TREMEX AROMA BAMBU 900 CC UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.425 $ 10.425
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general15 (1354969 )LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE CITRICO 900 ML UNIDAD 1381369(1354969) LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE CITRICO 900 ML UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
0
2239-7-LP12
 30 (1151846 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES 1174398(1151846) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700
47131603
2239-7-LP12
Esponjas25 (976062 )ESPONJA 3M ABRASIVA STANDAR SCOTCH BRITE UNIDAD 991062(976062) ESPONJA 3M ABRASIVA STANDAR SCOTCH BRITE UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100 $ 18.100
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos20 (977212 )LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD 992212(977212) LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.320 $ 26.320
53131608
2239-7-LP12
Jabones1 (1029271 )JABÓN DE TOCADOR TREMEX CON GLICERINA LAVANDA 5 LITROS UNIDAD 1049566(1029271) JABÓN DE TOCADOR TREMEX CON GLICERINA LAVANDA 5 LITROS UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.405 $ 4.405
53131608
2239-7-LP12
Jabones2 (1029269 )JABÓN DE TOCADOR TREMEX CON GLICERINA MANZANA 5 LITROS UNIDAD 1049564(1029269) JABÓN DE TOCADOR TREMEX CON GLICERINA MANZANA 5 LITROS UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.814 $ 8.814
Total Neto $ 133.884
Descuento $ 1.339
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.184
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 157.729


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.