Orden de Compra. Nº1486-64-SE10 "Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1486-64-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1486-3-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique
Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique
R.U.T. 60.902.013-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano Nº1073
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique
R.U.T. 60.902.013-K
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 3306
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes12Unidad no definidaDESODORANTE DESINFECTANTE LYSOFORM  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
Total Neto $ 17.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.306
TOTAL OC $ 20.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.