Orden de Compra. Nº1487-128-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 1487-118-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1487-128-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-10-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1487-118-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicio de reparación de muebles oficina Telecom. y Electrónica (Prog. y Control) del Ad. Carriel Sur, Concepción. Al total facturado se le retendra un 2% de acuerdo a Ley 16752 artículo 37 del 12.FEB.1968
Proveniente de Licitación 1487-118-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Logistica - Concepcion
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur
Comuna Concepción
Impuesto 53200
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social abristeladelcarmenaranzaeslopez
R.U.T. 8.600.147-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101703
Escritorios1UnidadEscritoriosServicio de reparación mueble Estación de Trabajo "ANEXO 2" (valor mano de obra) $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
56101703
Escritorios1UnidadEscritoriosServicio de reparación mueble Estación de Trabajo "ANEXO 2" (valor total materiales) $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
56101518
Estantes de pared1UnidadEstantes de paredServicio de reparación mueble Estante "ANEXO 3" (valor mano de obra) $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
56101518
Estantes de pared1UnidadEstantes de paredServicio de reparación mueble Estante "ANEXO 3" (valor total materiales) $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 53.200
TOTAL OC $ 333.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.