|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1487-140-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio mantenimiento de jardines |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
1487-71-R112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carriel Sur |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
453445,45 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carriel Sur |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Giardino Ltda. |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL BOERO Y BOERO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.015.720-k |
|
Sucursal |
Giardino Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70111703
| Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines | 2 | Global | Precio mensual por servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Aeródromo Carriel Sur. | |
$ 1.193.278,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.386.556
|
$ 2.386.555
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.386.555
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 453.445
|
|
$ 2.840.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.