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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1487-65-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ALIMENTACION MES MAYO 2010 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1487-66-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carriel Sur |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
425549,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carriel Sur |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-06-2010 |
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Proveedor |
GeneralFood |
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Razón Social |
GENERALFOOD LIMITADA
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R.U.T. |
76.068.775-8 |
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Sucursal |
GeneralFood |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 576 | Unidad no definida | COLACION DIURNA | COLACION DIURNA |
$ 761,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 438.336
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$ 438.336
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90101603
| Servicios de catering | 248 | Unidad no definida | COLACION NOCTURNA | COLACION NOCTURNA |
$ 1.515,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 375.720
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$ 375.720
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90101603
| Servicios de catering | 1004 | Unidad no definida | ALMUERZO | ALMUERZO |
$ 1.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.425.680
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$ 1.425.680
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Total Neto
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$ 2.239.736
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 425.550
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$ 2.665.286
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.