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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1487-78-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1487-48-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1487-48-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carriel Sur |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
593949,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carriel Sur |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Control Total |
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Razón Social |
DANIEL MARCELO REYES SOTO
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R.U.T. |
11.807.937-K |
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Sucursal |
Control Total |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76121701
| Tratamiento de aguas servidas | 5 | Global | Servicio mantenimiento preventivo correctivo del sistema de tratamiento de aguas servidas para el Aeródromo Gral. Bernardo O´Higgins de Chillan, de la D.G.A.C., De acuerdo a Especificaciones Tecnicas. | Valor Neto Mensual, por 5 meses |
$ 625.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.126.050
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$ 3.126.050
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Total Neto
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$ 3.126.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 593.950
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$ 3.720.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.