Orden de Compra. Nº1487-87-SE23 "Servicios de reparaciones y mejoramiento SSEI"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1487-87-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicios de reparaciones y mejoramiento SSEI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONCEPCION
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001010 del sistema CGU .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur
Comuna Concepción
Impuesto 335294,14
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTURA NTK LTDA
Razón Social CONSTRUCTORA NTK LIMITADA
R.U.T. 77.133.786-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTURA NTK LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner4GlobalDesarme de estructura, cambio de red sanitaria, impermeabilizante y sellados. Provisión de cerámicas en muros y losas, reparación de filtraciones, y de acuerdo a Requerimientos técnicos.  $ 337.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.588 $ 1.350.586
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner4GlobalCambio de sentido de 04 Shower door de duchas y Retiro e instalación de focos led, y de acuerdo a requerimientos tecnicos.  $ 52.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.320 $ 209.320
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc8GlobalRetiro de focos instalados y provisión e instalación de focos embutidos en sala de introducción y baño de damas (Foco led Colonbo, Luz blanca 18w 6500k 22cm y de acuerdo a requerimientos técnicos.  $ 25.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.800 $ 204.800
Total Neto $ 1.764.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 335.294
TOTAL OC $ 2.100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.