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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1487-90-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de mantenimiento y reparaciones |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carriel Sur |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
731500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carriel Sur |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
cristian andres |
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Razón Social |
INVERSIONES GATTI BENVENUTO
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R.U.T. |
76.822.685-7 |
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Sucursal |
cristian andres |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Global | Reparación de portón corredero automático sector hotel y de acuerdo a presupuesto de proveedor. | |
$ 280.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Global | Reparación y mejoramiento sistema de iluminación en caseta carga hotel y de acuerdo a presupuesto de proveedor. | |
$ 240.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Global | Reparación accesos oficinas, mamparas y provisión e instalación de cerraduras y bodega DGAC edificio administrativo antiguo y de acuerdo a presupuesto de proveedor. | |
$ 470.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 470.000
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$ 470.000
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Global | Reparación de cerco perimetral sector estacionamientos DGAC y de acuerdo a presupuesto de proveedor. | |
$ 460.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 460.000
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$ 460.000
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Global | Movimientos de tierra y despejes en áreas operativas de franjas de seguridad del Aeropuerto y de acuerdo a presupuesto de proveedor. | |
$ 2.400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400.000
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$ 2.400.000
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Total Neto
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$ 3.850.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 731.500
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$ 4.581.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.