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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1487-93-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-08-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Trabajos de mantenimiento menor infraestructura |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1487-17-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carriel Sur |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
95585,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carriel Sur |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
hargor constructora |
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Razón Social |
JENNIFER ESTEFANIA ALVAREZ MOGRAVE
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R.U.T. |
17.541.564-5 |
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Sucursal |
hargor constructora |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102505
| Trabajos o pinturas al frescos | 1 | Unidad no definida | TRABAJOS A REALIZAR EN PINTURA Y SELLADO DE VENTANAS:
a) Reparación y pintura de 420 m2.
Considera pintado general de paredes, cielo y frontis en salón de reuniones, sala biblioteca caja escala 2º piso edificio administrativo, lo que considera en lijado de paredes defectuosas, pintado cielo y mejoramiento de palmetas en mal estado, pintado de junquillo y cornisas en do manos de pintura.(M.O. 4 HH)
b) Reparación de vanitorio en baño de damas primer piso (finanzas-adm.)
c) Considera retiro de vidrios quebrados en dos ventanales y la provisión e instalación vidrio de 5 mm. Montados y sellado en silicona.
d) Sellado en puerta oficina de transporte, lado loza por filtraciones de lluvias.
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$ 503.079,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 503.079
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$ 503.079
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Total Neto
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$ 503.079
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.585
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$ 598.664
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.