Orden de Compra. Nº1488-1069-SE23 "RESOL: 11493.-RESOL EXENTA N°2900 DEL 06-04-2023 AUTORIZA PAGO N°3 CORRESPONDIENTE AL MENO N°13 DEL 16-07-2023; PROPUESTA PÚBLICA Nº 409 DEL 2022 DENOMINADA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIONES Y REMODELACIONES DE OBRAS CIVILES MENORES”. DESDE 1488"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1488-1069-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2023
Nombre de la Orden de Compra RESOL: 11493.-RESOL EXENTA N°2900 DEL 06-04-2023 AUTORIZA PAGO N°3 CORRESPONDIENTE AL MENO N°13 DEL 16-07-2023; PROPUESTA PÚBLICA Nº 409 DEL 2022 DENOMINADA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIONES Y REMODELACIONES DE OBRAS CIVILES MENORES”. DESDE 1488
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1488-68-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16081
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 14769289
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RUKAMANQUE
Razón Social ISAÍAS TORO MILLANAO
R.U.T. 13.115.233-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RUKAMANQUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad“SERVICIOS DE REPARACIONES Y REMODELACIONES DE OBRAS CIVILES MENORES” PAGO N°3SEGUN BASES ADJUNTAS, PAGO N°3 $ 77.733.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.733.100 $ 77.733.100
Total Neto $ 77.733.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.769.289
TOTAL OC $ 92.502.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.