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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1488-1397-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1488-336-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
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R.U.T. |
61.602.232-6 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Montt 115, Operaciones |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
598179,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 115, Operaciones |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMTEC LTDA. |
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Razón Social |
SOC DE INSUMOS MEDICOS LTDA
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R.U.T. |
78.587.050-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMTEC LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42272204
| Ventiladores de transporte | 1 | Unidad | Reparación para Ventilador Mecánico, marca Puritan Bennett, modelo 840, serie 3512141901, ST 19-14104 del Servicio UPC Cardiovascular. Equipo presenta falla en tarjeta electrónica, memoria flash y perdida de configuración e información de pruebas ATC-ATG. Se debe incluir reemplazar soporte de pantalla, pack de baterías de respaldo, sensor de oxígeno y kit de mantenciones (se anexa requerimiento). Se solicita adjuntar experiencia comprobada en reparación de ventiladores 840. | |
$ 3.148.312,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.148.312
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$ 3.148.312
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Total Neto
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$ 3.148.312
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 598.179
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$ 3.746.491
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.