Orden de Compra. Nº1488-1541-AG23 "RES. EXT. 15939 COMPRA DE SAL INDUSTRIAL / 1488-597-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1488-1541-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-10-2023
Nombre de la Orden de Compra RES. EXT. 15939 COMPRA DE SAL INDUSTRIAL / 1488-597-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 115 / ENTRADA POR CALLE BLANCO (EN LA BARRERA) POR URGENCIA EN ESTACIONAMIENTO DE LAS AMBULANCIAS, Temuco, Región de la Araucanía, Temuco, Región de la Araucanía, Temuco, Región de la Araucanía, Temuco, Región de la Araucanía, Temuco, Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22286
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones
Comuna Temuco
Impuesto 86402,5
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miramar Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MIRAMAR LIMITADA
R.U.T. 76.442.363-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Miramar Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352107
Sales orgánicas o sus sustitutas85SacoSACOS DE SAL INDUSTRIAL DE 25kg 0.10 C/U   $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.750 $ 454.750
Total Neto $ 454.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.402
TOTAL OC $ 541.152


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.173.949-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.759.732-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 8.009.516-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.