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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1488-1541-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RES. EXT. 15939 COMPRA DE SAL INDUSTRIAL / 1488-597-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
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R.U.T. |
61.602.232-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MANUEL MONTT 115 / ENTRADA POR CALLE BLANCO (EN LA BARRERA) POR URGENCIA EN ESTACIONAMIENTO DE LAS AMBULANCIAS, Temuco, Región de la Araucanía, Temuco, Región de la Araucanía, Temuco, Región de la Araucanía, Temuco, Región de la Araucanía, Temuco, Región |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
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R.U.T. |
61.602.232-6 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Montt 115, Operaciones |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
86402,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 115, Operaciones |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Miramar Ltda. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MIRAMAR LIMITADA
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R.U.T. |
76.442.363-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Miramar Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12352107
| Sales orgánicas o sus sustitutas | 85 | Saco | SACOS DE SAL INDUSTRIAL DE 25kg 0.10 C/U
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$ 5.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 454.750
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$ 454.750
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Total Neto
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$ 454.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.402
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$ 541.152
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.