|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1488-1614-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RESOL:17261.-ORDEN DE COMPRA DESDE 1488-14-LR24.- RES EXTA N°10867 19-11-2024 AUTORIZA ESTADO PAGO N°2 PPTA N°181-24 CONTRATACION SERV. REPARACION REMODELACION EDIFICIO UFRO BOX ATENCION HHHA. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1488-14-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
|
|
R.U.T. |
61.602.232-6 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Montt 115 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
46069905,53 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 115 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RUKAMANQUE |
|
Razón Social |
ISAÍAS TORO MILLANAO
|
|
R.U.T. |
13.115.233-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
RUKAMANQUE |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | RES EXTA N°10867 19-11-2024 AUTORIZA ESTADO PAGO N°2 PPTA N°181-24 CONTRATACION SERV. REPARACION REMODELACION EDIFICIO UFRO BOX ATENCION HHHA. | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO UFRO PARA BOX DE ATENCIÓN DEL HOSPITAL |
$ 242.473.187,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 242.473.187
|
$ 242.473.187
|
|
|
Total Neto
|
$ 242.473.187
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 46.069.906
|
|
$ 288.543.093
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.