Orden de Compra. Nº1488-200-SE23 "Convenio de Mantencion"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1488-200-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2023
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Mantencion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1488-73-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4201
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones
Comuna Temuco
Impuesto 972321,96
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISMS LTDA
Razón Social INGENIERIA Y SISTEMAS M&S LTDA
R.U.T. 76.228.391-3
Sucursal ISMS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101605
Servicios electromecánicos1Unidad no definidaConvenio de Mantencion de Equipos Industriales,correspondiente al mes de ENERO 2023.  $ 3.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000
81101605
Servicios electromecánicos1Unidad no definidaSuministro de Repuestos de Convenio de Mantencion de Equipos Industriales,correspondiente al mes de ENERO 2023.  $ 1.817.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.817.484 $ 1.817.484
Total Neto $ 5.117.484
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 972.322
TOTAL OC $ 6.089.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.