Orden de Compra. Nº1488-596-SE21 "Servicios De Mantencion Preventiva y Reparativa"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1488-596-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Servicios De Mantencion Preventiva y Reparativa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1488-73-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6209
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días,sector salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones
Comuna Temuco
Impuesto 758040,53
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISMS LTDA
Razón Social INGENIERIA Y SISTEMAS M&S LTDA
R.U.T. 76.228.391-3
Sucursal ISMS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101605
Servicios electromecánicos1Unidad no definidaConvenio de Mantencion de Equipos Industriales,correspondiente al mes de Febrero de 2021.  $ 3.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000
81101605
Servicios electromecánicos1Unidad no definidaSuministro de Repuestos de Convenio de Mantencion de Equipos Industriales,correspondiente al mes de Febrero de 2021.  $ 689.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.687 $ 689.687
Total Neto $ 3.989.687
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 758.041
TOTAL OC $ 4.747.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.