Orden de Compra. Nº1488-935-SE26 "RESOLUCIÓN EXENTA DE COMPRA : N°9372.- Estado de pago n°1, CONTR. SERVC. MEJOR.DEL SERVICIO DE ESTERILIZACION PARA LA SALA DAN SALA TEXTIL Y SALA SECADO DEL HOSPITAL."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1488-935-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra RESOLUCIÓN EXENTA DE COMPRA : N°9372.- Estado de pago n°1, CONTR. SERVC. MEJOR.DEL SERVICIO DE ESTERILIZACION PARA LA SALA DAN SALA TEXTIL Y SALA SECADO DEL HOSPITAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1488-49-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13110
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 13127584,5
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcos Sarabia
Razón Social MARCOS JOSE SARABIA ESCOBAR
R.U.T. 10.311.905-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marcos Sarabia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACION, PARA LA SALA DAN, SALA TEXTIL Y SALA SECADO DEL HOSPITALvalor neto $ 69.092.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.092.550 $ 69.092.550
Total Neto $ 69.092.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.127.584
TOTAL OC $ 82.220.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.