|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1488-985-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-06-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RESOL EXTA 8615 DE 1488-12-LE19 TRASL MAY2019 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1488-12-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
Marcelo Eduardo Perez Carrasco |
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
SECTOR SALUD |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
|
|
R.U.T. |
61.602.232-6 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Montt 115 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
91770 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 115 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ANABELLA DEL PILAR |
|
Razón Social |
ANABELLA DEL PILAR LEMUS VALDEBENITO
|
|
R.U.T. |
15.869.001-2 |
|
Sucursal |
ANABELLA DEL PILAR |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76121601
| Vertedero de basuras | 7 | Unidad | CONTRATACION SERVICIO DE TRASLADO DE RADIOACTIVOS DEL HOSPITAL DR. HERNÀN HENRÍQUEZ ARAVENA DE TEMUCO. | se ofrece un servicio de calidad confiable y con experiencia en el servicio |
$ 69.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 483.000
|
$ 483.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 483.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 91.770
|
|
$ 574.770
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.