Orden de Compra. Nº1489-5-AG26 "Compra Ágil: 1489-3-COT26 Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es SERPLAC ARICA Y PARINACOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1489-5-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Compra Ágil: 1489-3-COT26 Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI ARICA Y PARINACOTA
Razón Social SERPLAC ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.979.110-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 37 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERPLAC ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.979.110-k
Dirección de Facturación Arturo Prat 305 Edificio Servicios Publicos 1°piso
Comuna Arica
Impuesto 161353,7
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305 Edificio Servicios Publicos 1°piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones2BidónJabón Liquido 5 lts  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
14111703
Toallas de papel18CajaCajas de 18 paquetes, Toallas de papel interfoliadas 200 hojas Dobladas Doble Hoja ELITE, WINROLL o equivalente (paquetes sellados en bolsa)  $ 24.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.400 $ 437.400
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadBotellas de cloro gel  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadLysoform 420 cc o equivalente  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
14111704
Papel higiénico20PaquetePapel higiénico 500 Mts (Paquete de 6 rollos)  $ 11.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.400 $ 230.400
14111703
Toallas de papel12PaquetePaquete 2u Toalla papel (Institucional - Jumbo) desde 200 mt  $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.200 $ 76.200
53131606
Desodorantes3PaqueteRepuesto Airwick desodorante ambiental eléctrico, Paquete 3 unidades aroma vainilla  $ 12.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.430 $ 38.430
Total Neto $ 849.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.354
TOTAL OC $ 1.010.584


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.