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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1489-70-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1489-20-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1489-20-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERPLAC ARICA Y PARINACOTA |
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Razón Social |
SERPLAC ARICA Y PARINACOTA
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R.U.T. |
61.979.110-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. General Velásquez Nº1775 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERPLAC ARICA Y PARINACOTA
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R.U.T. |
61.979.110-k |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305 Edificio Servicios Publicos 1°piso |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
33569,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305 Edificio Servicios Publicos 1°piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Facturación | Se solicita la facturación anticipada para los efectos de cerrar nuentra contabilidad antes del 31.12.2009.
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Proveedor |
Juan Carlos Perez Boero |
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Razón Social |
JUAN CARLOS PEREZ BOERO
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R.U.T. |
6.640.389-0 |
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Sucursal |
Juan Carlos Perez Boero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47132102
| Kits de limpieza de uso general | 1 | Unidad | Adquisición de útiles de aseo para oficina. | |
$ 176.684,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.684
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$ 176.684
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Total Neto
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$ 176.684
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.570
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$ 210.254
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.