Orden de Compra. Nº1490-4-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1490-1-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Tesorería Provincial de Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1490-4-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1490-1-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERIVIO DE TESORERIAS REQUIERE COTIZAR UN SERVICIO DE CONEXION RED AGUA POTABLE. DEBERA INCLUIR MATERIALES (SE AJUNTA BASES PARA POSTULAR).
Proveniente de Licitación 1490-1-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería Provincial de Malleco
Razón Social Tesorería Provincial de Malleco
R.U.T. 60.805.019-1
Dirección de Unidad de Compra Lautaro G/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesorería Provincial de Malleco
R.U.T. 60.805.019-1
Dirección de Facturación Lautaro G/N
Comuna -1
Impuesto 123500
Dirección de Envío de la Factura Lautaro G/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC BATTAGLIA HERMANOS LTDA
R.U.T. 76.903.010-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101509
Agua de servicio1UnidadAgua de servicioCONEXION RED DE AGUA POTABLE $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
Total Neto $ 650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.500
TOTAL OC $ 773.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.