|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1491-101-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-06-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
o.menor mes de mayo 2019 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1491-9-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 |
|
Comuna |
Mariquina
|
|
Impuesto |
89300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RICARDO ARCOS |
|
Razón Social |
RICARDO MAMERTO ARCOS MUNOZ
|
|
R.U.T. |
12.430.905-0 |
|
Sucursal |
RICARDO ARCOS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad no definida | | obras menores de mayo 2019, según planilla de trabajos n°1440. |
$ 470.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 470.000
|
$ 470.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 470.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 89.300
|
|
$ 559.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.