Orden de Compra. Nº
1491-32-AG26
"
Adquisicion de productos de limpieza para equipos menores del area SSEI del AD. Pichoy
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1491-32-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de productos de limpieza para equipos menores del area SSEI del AD. Pichoy
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRA VALDIVIA
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-202
Comuna
Valdivia
Impuesto
23915,11
Dirección de Envío de la Factura
Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-202
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz
Razón Social
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA
R.U.T.
8.128.362-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131602
Paños de limpieza absorbente
8
Unidad
ROLLO DE TOALLAS REUTILIZABLES
$ 6.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.600
$ 51.600
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
RENOVADOR DE GOMA PARA VEHICULOS EMBASE 5L
$ 9.396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.396
$ 9.396
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
SILICONA PARA VEHICULOS EMBASE 10L
$ 17.196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.196
$ 17.196
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
SHAMPOO PARA VEHICULOS EMBASE 10L
$ 9.385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.385
$ 9.385
47131604
Escobas
2
Unidad
ESCOBA MULTIUSO
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.180
$ 3.180
47131611
Palas para basura
1
Unidad
PALA DE BASURA
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.450
$ 1.450
52152203
Escobilla con dispensador de jabón
1
Unidad
ESCOBILLA ANATOMICA DE FIBRA
$ 4.502,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.502
$ 4.502
47131502
Paños de limpieza
3
Unidad
PAÑO DE MICROFIBRA 40*40
$ 1.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
47131502
Paños de limpieza
4
kilogramo
HUAIPE
$ 6.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.800
$ 25.800
Total Neto
$ 125.869
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.915
TOTAL OC
$ 149.784
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
8.128.362-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.