Orden de Compra. Nº1491-44-SE19 "COMPRA DE LEÑA CERTIFICADA PARA CALEFACCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1491-44-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LEÑA CERTIFICADA PARA CALEFACCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1491-3-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA VALDIVIA
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205
Comuna Valdivia
Impuesto 59783,5
Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Energias Casablanca
Razón Social VICTOR HUGO DE LA BARRA CORONADO
R.U.T. 3.303.604-3
Sucursal Energias Casablanca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70151903
Recursos de madera combustible7Metro CúbicoLeña certificada unidad de medida metro estéreoLeña trozada de Eucaliptus puesta en bodega DGAC con entrega en 1 dia , posterior a la aceptacion de la orden de compra. plazo para aceptar O/C 24 hrs. $ 44.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.650 $ 314.650
Total Neto $ 314.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.784
TOTAL OC $ 374.434


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.