|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1491-5-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-02-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
servicio de desratización |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
1491-3-L107 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
17100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aerodromo Pichoy, S/N, Ruta T-205 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
servicio plagas austral |
|
Razón Social |
NATAN ELIAS ARELLANO FLORES
|
|
R.U.T. |
11.592.404-4 |
|
Sucursal |
servicio plagas austral |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102106
| Control de roedores | 2 | Unidad | control de roedores enero 2009 | control de roedores enero 2009 |
$ 30.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.000
|
$ 60.000
|
72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 1 | Unidad | control de sanitizado de baños mes enero 2009 | control de sanitizado de baños mes enero 2009 |
$ 30.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.100
|
|
$ 107.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.