Orden de Compra. Nº1491978-80-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1491978-8-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Litio y Salares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1491978-80-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1491978-8-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1491978-8-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Adquisiciones
Razón Social Instituto Nacional de Litio y Salares
R.U.T. 65.246.292-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 1882, Piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Litio y Salares
R.U.T. 65.246.292-8
Dirección de Facturación Av. Balmaceda 2472 Of. 61, piso 6, Edif. Costanera
Comuna Antofagasta
Impuesto 3193277,275
Dirección de Envío de la Factura Av. Balmaceda 2472 Of. 61, piso 6, Edif. Costanera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viajes ZAHR
Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA
R.U.T. 76.153.125-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viajes ZAHR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121502
Agencias de viajes1UnidadServicio de gestión y emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para funcionarios del INLiSa, conforme a la Resolución N°28/2026 que adjudica la Licitación Pública ID 1491978-8-LE26 y al Acta de Evaluación de fecha 18 de mayo de 2026. Fees adjudicados según Anexo N°2 del adjudicatario: emisión nacional $3.500, emisión internacional $5.500. Vigencia: 12 meses desde la aceptación de la presente Orden de Compra. El monto es referencial y no garantiza volumen mínimo; los servicios se prestarán contra solicitud de INLiSa. La facturación se realizará conforme a lo establecido en las Bases Administrativas aprobadas por Resolución N°22/2026, contra recepción conforme.Servicio de gestión de pasajes nacionales e internacionales $ 16.806.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806.723 $ 16.806.723
Total Neto $ 16.806.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.193.277
TOTAL OC $ 19.999.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.