Orden de Compra. Nº1493-1267-SE24 "INSUMOS GRÁFICOS Y EQUIPAMIENTO PARA FERIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL LICEO PUENTE ÑUBLE, COMUNA DE SAN NICOLÁS. DESDE 1493-133-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1493-1267-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GRÁFICOS Y EQUIPAMIENTO PARA FERIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL LICEO PUENTE ÑUBLE, COMUNA DE SAN NICOLÁS. DESDE 1493-133-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1493-133-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
R.U.T. 69.140.800-0
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 202 - San Nicolás
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405.09.005 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
R.U.T. 69.140.800-0
Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás
Comuna San Nicolás
Impuesto 847882,22
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Stark
Razón Social STARK SPA
R.U.T. 77.143.742-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Stark
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1GlobalFERIA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA LICEO PUENTE ÑUBLE, SAN NICOLAS.LÍNEA 2, SERVICIOS GRAFICOS: 3 PENDONES - 2 GIGANTOGRAFIAS $ 870.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.590 $ 870.590
56101504
Sillas1GlobalFERIA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA LICEO PUENTE ÑUBLE, SAN NICOLAS. LÍNEA 3, EQUIPAMIENTO PARA EXPOSICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO: 6 MESAS PLEGABLES - 6 MANTELES - 6 TOLDOS - 100 SILLAS $ 3.591.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.591.948 $ 3.591.948
Total Neto $ 4.462.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 847.882
TOTAL OC $ 5.310.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.