Orden de Compra. Nº1493-390-AG26 "ENSURE Y GLUCERNA PARA PROGRAMA ARTICULOS FARMACEUTICOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1493-324-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1493-390-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ENSURE Y GLUCERNA PARA PROGRAMA ARTICULOS FARMACEUTICOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1493-324-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
R.U.T. 69.140.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.004 (FONDOS MUNICIPALES) del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
R.U.T. 69.140.800-0
Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás
Comuna San Nicolás
Impuesto 218424
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALIMENTOS MKP
Razón Social ALIMENTOS MKP LIMITADA
R.U.T. 78.048.707-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALIMENTOS MKP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191805
Suplemento de potasio1Global48 TARROS DE ENSURE VAINILLA DE 850 GRS, 24 TARROS DE GLUCERNA VAINILLA DE 850 GRS, SUBIR COTIZACION Y ENTREGADO EN EL MUNICIPIO EN EL PLAZO ESTIPULADO, EL QUE NO CUMPLA CON EL PLAZO SE ANULARA LA ORDEN DE COMPRA Y PASARA AL SEGUNDO.48 TARROS DE ENSURE VAINILLA DE 850 GRS, 24 TARROS DE GLUCERNA VAINILLA DE 850 GRS, SUBIR COTIZACION Y ENTREGADO EN EL MUNICIPIO EN EL PLAZO ESTIPULADO, EL QUE NO CUMPLA CON EL PLAZO SE ANULARA LA ORDEN DE COMPRA Y PASARA AL SEGUNDO. $ 1.149.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.149.600 $ 1.149.600
Total Neto $ 1.149.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.424
TOTAL OC $ 1.368.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.