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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1493-684-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FONDEVE 2011,JJ.VV. PUYARAL PIEDRA LISA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de San Nicolás |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Nicolas
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R.U.T. |
69.140.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 202 - San Nicolás |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Nicolas
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R.U.T. |
69.140.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 202 - San Nicolás |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
47899,152 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 202 - San Nicolás |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | LOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA JUNTA DE VECINOS DE PIEDRA LISA, SRA AIDA JARA F. FONO: 74528834 |
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Proveedor |
ferreretia los heroes |
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Razón Social |
NELSON MAURICIO FLORES PARRA
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R.U.T. |
12.071.348-5 |
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Sucursal |
ferreretia los heroes |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56101504
| Sillas | 40 | Global | SILLAS PLEGABLES METALICAS | SILLAS PLEGABLES METALICAS |
$ 6.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.120
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$ 252.101
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Total Neto
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$ 252.101
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.899
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$ 300.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.