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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1493-724-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
28-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO FOTOCOPIADO MES JULIO 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1493-33-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
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R.U.T. |
69.140.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 202 - San Nicolás |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
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R.U.T. |
69.140.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 202 - San Nicolás |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
553397,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 202 - San Nicolás |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EL turquito |
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Razón Social |
JORGE HERNÁN SCHWEMMLE AGUILERA
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R.U.T. |
11.872.264-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EL turquito |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44122117
| Anillados | 44 | Unidad | ANILLADOS | ANILLADOS |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.600
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$ 39.600
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 5125 | Unidad | SERVICIO FOTOCOPIADO COLOR | SERVICIO FOTOCOPIADO COLOR |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 512.500
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$ 512.500
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 78684 | Unidad | SERVICIO FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO | SERVICIO FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO |
$ 30,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.360.520
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$ 2.360.520
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Total Neto
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$ 2.912.620
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 553.398
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$ 3.466.018
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.