Orden de Compra. Nº1495-159-SE16 "SERVICIO DE COLACIÓN, ALMUERZOS, ONCE, FORMULAS EN"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1495-159-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-02-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COLACIÓN, ALMUERZOS, ONCE, FORMULAS EN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1495-92-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente
Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T. 61.608.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador 364, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T. 61.608.400-3
Dirección de Facturación josé manuel infante 551
Comuna Providencia
Impuesto 6065172,21
Dirección de Envío de la Factura josé manuel infante 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-02-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A.
Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI
R.U.T. 96.872.930-6
Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1GlobalSERVICIO DE COLACIÓN, ALMUERZOS, ONCE, FORMULAS ENTERALES Y CENAS DEL JARDIN INFANTIL DEL DSSMO MES OCTUBRE DEL 2015, NOVIEMBRE DEL 2015, DICIEMBRE DEL 2015 Y ENERO DEL 2016. FACT N°3162; 3468; 3755; 4017.- Factura N°3162 $ 10.093.654.- Factura N°3468 $ 10.366.774.- Factura N°3755 $ 9.091.833.- Factura N°4017 $ 8.434.870.- Resolución Exenta que autoriza contrato: N°3229 26/11/2014.- SERVICIO DE COLACIÓN, ALMUERZOS, ONCE, FORMULAS ENTERALES Y CENAS DEL JARDIN INFANTIL DEL DSSMO MES OCTUBRE DEL 2015, NOVIEMBRE DEL 2015, DICIEMBRE DEL 2015 Y ENERO DEL 2016. $ 31.921.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.921.959 $ 31.921.959
Total Neto $ 31.921.959
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.065.172
TOTAL OC $ 37.987.131


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.