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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1495-4-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
04-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC 1495-6-LP16 año 2017 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1495-6-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
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R.U.T. |
61.608.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Canadá N°308 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Canadá N°308 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Asociaciondeprofesionalesytecnicosparalainclusionl |
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Razón Social |
ASOCIACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA INC
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R.U.T. |
65.817.210-7 |
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Sucursal |
Asociaciondeprofesionalesytecnicosparalainclusionl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85121607
| Servicios psiquiátricos | 1 | Unidad | Reabilitación Psicosocial Tipo I y II, con énfasis en la inclusión social mediante la estabilidad familiar y propender a la inclusión sociolaboral (12 meses tipo 1 y 12 meses tipo 2) correspondientes a prestaciones a realizar año 2017, aplicado el reajuste arancel Fonasa correspondiente al 3%. | Día de Rehabilitación tipo 1: 3.952 Día de Rehabilitación tipo 2: 9.360 Ambos exento de iva
El valor que se incorporará en el precio unitario será la sumatoria de valor día de rehabilitación tipo 1 y 2, ya que no hay opción de ponerlos por separado en |
$ 24.063.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.063.437
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$ 24.063.437
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Total Neto
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$ 24.063.437
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 24.063.437
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.