|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1495-519-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
18-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
proveedor nunca la aceptó |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
|
|
R.U.T. |
61.608.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Bernarda Morín N° 551 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
2692 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bernarda Morín N° 551 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122001 2239-4-LP14
| Archivadores de fichas | 20 | | (1007849 )ARCHIVADOR AUCA CARTA ANCHO BURDEO UNIDAD 1025849 | (1007849) ARCHIVADOR AUCA CARTA ANCHO BURDEO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 712,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.240
|
$ 14.240
|
|
|
Total Neto
|
$ 14.240
|
|
Descuento
|
$ 71
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.692
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 16.861
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.