Orden de Compra. Nº1495207-5-AG26 " SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MÁS INSUMOS VARIOS LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE 1495207-5-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1495207-5-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MÁS INSUMOS VARIOS LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE 1495207-5-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Maule SBAP
Razón Social Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
R.U.T. 61.981.340-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2026. Folio ingresado 00186 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
R.U.T. 61.981.340-5
Dirección de Facturación 1 Norte 963 oficina 507-525
Comuna Talca
Impuesto 82080
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte 963 oficina 507-525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INFOSER SPA
Razón Social INFOSER SPA
R.U.T. 77.284.487-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INFOSER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser1UnidadServicio de impresora por 12 meses Servicio de provisión de insumos varios para la impresora por 12 meses   $ 432.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000
Total Neto $ 432.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.080
TOTAL OC $ 514.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.