|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1495207-9-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO POR UN (1) MES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE 1495207-10-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
|
|
R.U.T. |
61.981.340-5 |
|
Dirección de Facturación |
1 Norte 963 oficina 507-525 |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
152000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte 963 oficina 507-525 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
G&T Limitada |
|
Razón Social |
SOCIEDAD GESTION & TECNOLOGIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.093.173-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
G&T Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | Debe adjuntar Anexo A
La oferta debe incluir
Aseo Diario
Aseo Semanal
De los equipos de aseo
Uniforme y Credencial
De los materiales de aseo
Personal de aseo
| |
$ 800.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 800.000
|
$ 800.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 800.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 152.000
|
|
$ 952.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.